Os pagamentos de automóveis são dedutíveis do imposto?
Ótimas notícias se você é proprietário de uma empresa ou autônomo e usa seu próprio veículo para trabalhar.Você pode deduzir as despesas do seu carro, e talvez até mesmo o preço de compra, se for baixo o suficiente, ao declarar seus impostos, e isso pode aumentar seu reembolso ou reduzir os impostos devidos.
É natural que os freelancers que usam seus carros esperem reivindicar uma redução do imposto automóvel sobre o imposto 1099. Masse você comprou um carro e está fazendo pagamentos mensais, ou está alugando um carro, os pagamentos não são realmente dedutíveis do imposto.
A amortização máxima do primeiro ano é de US$ 12.400, mais até US$ 8.000 adicionais em depreciação de bônus. Para SUVs com peso de veículo carregado superior a 6.000 libras, mas não superior a 14.000 libras, 60% do custo pode ser debitado usando depreciação de bônus em 2023.
- Despesas de escritório doméstico. Esta é geralmente a despesa mais comum deduzida sem recibos. ...
- Despesas com telefone celular. ...
- Despesas com veículos. ...
- Viagens ou viagens de negócios. ...
- Impostos sobre trabalho autônomo. ...
- Contribuições para Plano de Aposentadoria por Autônomo. ...
- Prêmios de seguro saúde para trabalhadores autônomos. ...
- Despesas do educador.
Evidência para apoiar sua dedução - isso seriaum diário de quilometragem e recibos com as despesas do seu carro, se usar o método de despesas reais.
Como único proprietário ou LLC de membro único,você reportará e deduzirá o imposto sobre vendas de aluguel de carro no Formulário 1040 Anexo C. Seus custos de gasolina, reparos e seguros vão para a linha 9, e os pagamentos do aluguel do carro vão para a linha 20a. Relate o imposto sobre vendas de aluguel de carro na linha 23. Seu software fiscal pode orientá-lo no preenchimento correto do Anexo C.
- Más dívidas.
- Dívida cancelada em casa.
- Perdas de capital.
- Doações para instituições de caridade.
- Ganhos com a venda da sua casa.
- Perdas no jogo.
- Juros hipotecários residenciais.
- Imposto de renda, vendas, imóveis e bens pessoais.
Se você usar seu carro apenas para fins comerciais, poderá deduzir todo o custo de propriedade e operação(sujeito aos limites discutidos posteriormente). No entanto, se você usar o carro para fins comerciais e pessoais, poderá deduzir apenas o custo de seu uso comercial.
Cancelar um carro significareivindicar o custo de um veículo e sua operação como dedução para fins fiscais. As empresas podem reivindicar essa dedução usando a taxa de quilometragem padrão ou despesas reais. O IRS sugere calcular a dedução total para ambos os métodos e escolher aquele que oferece a maior dedução.
A resposta curta é que você não pode deduzir o custo total do veículo, a menos que seja usado exclusivamente para negócios; no entanto, você pode e deve deduzir onde puder. Embora o IRS permita a amortização de despesas com veículos, eles são bastante rígidos quanto a isso.
Que porcentagem da minha conta telefônica posso reivindicar como imposto?
Se30%Se todo o seu tempo ao telefone for gasto em negócios, você poderá deduzir legitimamente 30% de sua conta telefônica. Na revista Entrepreneur, a escritora Kristin Edelhauser recomenda obter uma conta telefônica detalhada, para que você possa medir seu uso comercial e pessoal e comprovar sua dedução ao IRS.
Você deve ser capaz de provar (substanciar) certos elementos de despesas para deduzi-los. Geralmente, os contribuintes cumprem o seu ónus da prova tendo as informações e recibos (quando necessário) das despesas.
Você pode deduzir os custos de internet se trabalhar em casa, pois é uma despesa necessária. Você também pode cancelar a compra de uma câmera de alta qualidade, pois tirar fotos é uma parte comum do seu trabalho. Exemplos de despesas ordinárias e necessárias: Uniformes de trabalho.
O IRS exige registros detalhados, incluindo data, milhas, endereços e objetivos de cada viagem, bem como leituras do hodômetro no início e no final do ano. As viagens pessoais também devem ser registradas para maior clareza. Verifique se há erros: revise seu registro de quilometragem em busca de possíveis erros.
O IRS define registros adequados para sua milhagemregistro
a quilometragem para cada negóciousar. a quilometragem total do ano. a hora (data serve), local (seu destino) e objetivo comercial de cada viagem. leituras do hodômetro no início e no final do ano.
Seguindo em frente, o melhor método para comprovar a quilometragem ao IRS émanter ativamente registros que registram milhas durante todo o ano. Para motoristas de transporte compartilhado, você tem muitos registros integrados. Registros que mostram o dinheiro da tarifa recebido do Uber comprovam que você dirigiu um pouco.
Compre o carro através da sua empresa
Se você planeja usar o carro exclusivamente para o seu negócio, obterá o máximo de benefícios fiscais adquirindo o carro por meio de sua empresa. As empresas podem deduzir despesas gerais com automóveis, como reparos, gasolina, trocas de óleo e pneus.
Você só pode deduzir despesas com gasolina se usar seu veículo para dirigir para o trabalho. As despesas que você deduz devem estar relacionadas ao seguinte: Trabalho principal.
O argumento para comprar um carro para negócios depende da duração do aluguel do carro e, muitas vezes, você planeja mantê-lo.Comprar pode ser uma opção melhor se você quiser manter o veículo por mais de três ou quatro anos. Você pode reivindicar benefícios fiscais, incluindo depreciação, e seus custos gerais serão mais baixos.
- Contribua mais para suas contas de aposentadoria e poupança de saúde.
- Escolha a estratégia correta de dedução e arquivamento.
- DOE para a caridade.
- Seja organizado e minucioso.
O telefone celular é dedutível do imposto?
Você pode se qualificar para uma dedução fiscal de telefone celular nas tarifas de telefone celular incorridas quando o telefone celular estiver sendo usado exclusivamente para negócios. Não existe dedução de telemóvel no IRS exclusivamente para trabalhadores independentes.
Para colher os benefícios das deduções sem o incômodo de discriminar, Backman observa que você precisará de itens de linha que se enquadrem nessas categorias -contribuições para o seu IRA, contribuições para a sua HSA (conta poupança de saúde), despesas incorridas como professor, como compra de materiais para sala de aula e juros sobre empréstimos estudantis.
Para se qualificar para a dedução da seção 179, um veículo deve atender a certos critérios estabelecidos pelo IRS: Os veículos elegíveis podem ser umcarro de passageiros, SUVs crossover, SUVs pesados, caminhões e vans. O veículo deve ser colocado em uso comercial no primeiro ano após a compra. O veículo pode ser adquirido novo ou usado.
O que é a dedução fiscal de veículos de 6.000 libras? A dedução fiscal de veículos de 6.000 libras é uma regra do código tributário federal que permite às pessoas deduzir até US$ 25.000 do preço de compra de um veículo em sua declaração de imposto de renda.
Indivíduos que possuem uma empresa ou trabalham por conta própria e usam seu veículo para negócios podem deduzir despesas com carro em sua declaração de imposto de renda. Se o contribuinte utilizar o carro para fins comerciais e pessoais, as despesas deverão ser divididas. A dedução é baseada na parcela da milhagem utilizada para negócios.